Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
274.684,43 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
274.684,43 €
50,64%
69.967,54 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
69.967,54 €
12,90%
-65.783,16 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
-65.783,16 €
12,13%
-62.559,06 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-62.559,06 €
11,53%
44.620,03 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44.620,03 €
8,23%
-22.159,12 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-22.159,12 €
4,09%
1.814,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.814,64 €
0,33%
-849,90 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-849,90 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -151.351,24 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 391.086,64 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 239.735,40 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 239.735,40 € |